SPOJENÁ ŠKOLA T. Ševčenka

s vyučujúcim jazykom ukrajinským

Sládkovičova 4, 08 001 Prešov


zmluvy objednávky faktúry > faktúry > október 2012

Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v € Zmluva Objednávka Došla dňa Dodávateľ (názov, meno, adresa, IČO)
20120901 Oprava šatní 23 200 € Zmluva 2.10.2012 UNI-Projekt Prešov
20120901 Oprava šatní 625 € Zmluva 2.10.2012 UNI-Projekt Prešov
2116447447 Vodné a stočné 365,40 € 4.10.2012 VVS, a.s. Košice
02412 Stravovanie detí v hmotnej núdzi 49,35 € 4.10.2012 Súkr. šk. jedáleň, Prešov
019412 Stravovanie zamestnancov 3,99 € 4.10.2012 Súkr. šk. jedáleň, Prešov
019812 Stravovanie zamestnancov 405,04 € 4.10.2012 Súkr. šk. jedáleň, Prešov
019612 Stravovanie zamestnancov 23,94 € 4.10.2012 Súkr. šk. jedáleň, Prešov
1222100137 Nábytok 449,11 € OV/12/031 12.10.2012 TEMPO Kondela Prešov
1132012 Kniha 15 € 12.10.2012 Daniel Fischer, Kokošovce
3120193 Publikácia 40 € 12.10.2012 ÚPSK Prešov
7210180344 Telefón-mobil 13,34 € TBO120880923 11.9.2012 Slovak Telekom, a.s.
10207560 Kominárskse práce 147,37 € OV/12/30 12.10.2012 Alexovič Vladimír, Prešov
212100076 ISPIN – údržba softveru 387,14 € SPIN-283—2007/OvZP 12.10.2012 ASSECO Solution,a.s.
6743136716 VÚC net 131,45 € 0120051268 12.10.2012 Slovak Telekom, a.s.
5743136975 Telefón 28,55 € 12.10.2012 Slovak Telekom, a.s.
70120065 Pristupová licencia 82 € 18.10.2012 DATABOX, s.r.o. Liberec
3621202657 Nové verzie- MAGMA 25,49 € SW/OD/2010/142 23.10.2012 AutoCont Bratislava
3621202770 Nové verzie- MAGMA 193,28 € SW/OD/2010/142 23.10.2012 AutoCont Bratislava
2012210 Zmäkčovač vody 9,90 € OV/12/032 23.10.2012 Marton Servis Prešov